索引号 | 123302007900871628/2024-27016 |
主题分类: | 审计 |
文号: | |
发布机构: | 审计中心 |
公开方式 | 主动公开 |
成文日期: | 2024-01-05 |
组配分类: | 计划总结 |
公开范围: | 面向全社会 |
索引号: | 123302007900871628/2024-27016 | 主题分类: | 审计 |
文号: | 发布机构: | 审计中心 | |
成文日期: | 2024-01-05 | 公开方式: | 主动公开 |
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高新区审计中心2023年度工作总结 |
2023年,区审计中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中央和省市区委重大决策部署,聚焦风险防范、领导干部权力运行、审计质量提升等关键环节,积极做好常态化“经济体检”。现将我中心今年以来的工作情况总结如下: 一、规范权力运行,做好财经审计 积极落实“两个转变”,即经济责任审计将从离任审计为主转变为以任职期间审计为主,审计对象从管委会直属部门(单位)为主转变为向基层单位倾斜。2023年,重点对全区中、小学校长开展经责审计,重点关注公共资金、国有资产分配和使用,市、区相关教育政策的执行和落实,教育资源配置和教育资金管理使用等情况开展审计。通过审计,进一步加强和规范各学校财务收支的管理,提升学校内控制度和财务管理水平,提高教育经费的使用效益,确保资金安全运行。同时,促进学校领导干部守法、守纪、守规,推进全区教育事业持续、稳定、健康发展。 全年共完成科创局、新城市政公司、信懋中学、梅墟小学、新明中心小学、外国语学校、实验学校和信懋小学8个经济责任审计项目;牵头完成华为云宁波沃土工场专项审计;牵头做好管委会原主要领导离任审计的问题整改工作;牵头做好省“七张问题清单”审计问题销号工作;配合做好市审计局数字经济和省政府十方面民生实事专题审计。 二、聚焦质量提升,做好投资审计 通过概算、招标控制价、竣工决(结)算审计及第三方检测,将审计监督覆盖到“前期、中期、后期”三个主要环节,在规范建设项目造价管理行为、节约项目投资资金等多个方面进行监督,提出专业性意见促进工程建设有序推进,保证国家财政资金的合法、合规和有效使用。 2023年,制订出台了《高新区审计中心竣工决(结)算审计若干意见》,对建设单位、审计中心、协审单位进一步规范了审计业务流程。对建设单位的资料送审、三方交接及齐全性审核作出了具体要求。对协审单位的审计站位、重要审计事项的审核等作出了明确的要求。 全年共完成概算、招标控制价、竣工决(结)算及第三方检测项目110个,送审项目总投资260021万元,审定项目总投资241111万元,净核减投资18910万元。其中:完成贵驷中小学等18个项目概算审计;完成贵驷中小学等11个工程招标控制价审计(其中编审同步项目7个);完成滨江绿带整治五期等57个项目竣工决(结)算审计;完成新明街道社区卫生服务中心等24个项目第三方检测。配合市局做好高新区2020-2022年安置房专项审计调查,完成2023年市本级投资审计项目库信息报送。 三、强化审计整改,做好日常监管 坚持问题导向,围绕问题发生、责任类别、进展情况等标签及时对审计问题清单台账进行更新,抓实抓细问题的动态管理。同时,加强台账运用,定期进行数据归集和分类汇总,以整改动态“清零”为目标,通过不定期督促整改、关注同类审计发现问题整改情况等方式,对审计清单问题涉及整改单位加强跟踪指导,确保审计发现问题整改落实到位。同时,聚焦整改成果质效,一体推动被审计单位建章立制,倒逼各单位落实责任、规范管理。 对2023年建设项目竣工决算审计中发现的57个主要问题的整改落实情况进行了回访督查,其中32个问题已整改完成,尚有25个问题正在整改落实中。 大力推进省“七张问题清单”之“重大审计问题清单”工作。做好与省市清单涉及的相关单位的沟通指导工作,纵深推动各类问题整改,确保问题整改不留死角、全面到位,以问题整改推动中央和省、市、区委决策部署落地见效。2023年度纳入省“七张问题清单”的审计问题1个,截止目前已完成整改,正在走问题销号程序。 四、注重党建统领,做好自身建设 以党的二十大精神为指引,自觉坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,认真学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,中心党支部制定支部学习计划,依托党支部“三会一课”、主题党日等载体开展集中学习讨论。强化廉政建设,常态化开展廉政教育和廉政谈话。2023年,共召开党员大会6次,支部书记上党课3次,开展组织生活会1次,专题学习分析会3次,主题党日活动16次,走访慰问活动2次,班子成员开展调研走访4次。召开从严治党大会1次,开展廉政教育4次,领导干部开展廉政谈心谈话3次。 坚持研究型审计理念,积极探索内审工作提质增效方式方法。思考从查出的问题研究分析可能存在的制度性漏洞;结合被审计单位性质和行业特点进行分类指导;积极开展业务学习,做好传帮带工作。全年共6人次参加宁波内审协会专业培训。 |