索引号 123302007900871628/2025-28948
主题分类: 审计
文号:
发布机构: 审计中心
公开方式 主动公开
成文日期: 2025-01-10
组配分类: 计划总结
公开范围: 面向全社会
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文号: 发布机构: 审计中心
成文日期: 2025-01-10 公开方式: 主动公开
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审计中心2024年工作总结和2025年工作思路

今年以来,区审计中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中央和省市委、区党工委重大决策部署,扎实推进各项审计工作,为推进高新区高质量发展提供审计监督与服务保障。现将我中心今年以来的工作情况及下一步工作安排报告如下:

一、2024年工作完成情况

2024年审计中心狠抓制度建设,努力提升业务水平、管理能力、监督质效,不断推动审计质量全面深化提升。重点做好以下几方面内容:

(一)加强制度建设,凸显审计工作的“硬杠杠”。出台《宁波高新区内部审计工作暂行规定》,同时修订完善《宁波高新区领导干部经济责任审计工作联席会议议事规则》《宁波高新区建设项目审计办法》,通过制度的出台和修订,将审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法融入审计工作全过程,审计目标、程序和标准更加明确。优化建设项目审计职责,强化建设单位项目投资控制的主体责任,利于规范审计、把控风险、强化管理。

(二)聚焦主责主业,打造经济监督的“特种部队”。一是财经审计方面。今年重点实施三家幼儿园、新明社区卫生服务中心、集团公司5家单位负责人的经责审计,重点关注中央、省市区教育、卫生等民生政策落实和执行情况,相关资源配置和资金管理使用等情况,关注国企财务收支、重大事项决策和内控制度情况等。针对审计发现问题,精准做出审计结论,提出审计意见,为单位加强管理、促进规范、防范风险发挥审计作用。另外牵头完成高新区展厅设备评估审计,正着手梅墟街道经济责任审计。二是工程审计方面。累计审结概算、招标控制价、竣工决(结)算及第三方检测项目104个,注重审计质量把控,看好管紧钱袋子,全年送审项目总投资33.59亿元,审定项目总投资31.56亿元,净核减投资2.03亿元,其中:完成梅墟街道社区卫生服务中心迁建项目(一期)等28个项目概算审计;完成高新区档案中心及梅墟派出所等19个项目招标控制价审计;完成宁波高新区(新材料科技城)智造社区D地块等38个项目竣工决(结)算审计;完成朱一片区绿行系统提升等19个项目第三方检测;对2024年建设项目竣工决算审计中发现的38个主要问题的整改落实情况进行了回访督查,其中19个问题已完成整改,尚有19个问题正在整改中。三是组织开展招投标调研。了解我区招投标现状,发现招投标业务存在问题,提醒项目单位进一步规范,与相关部门充分沟通提出调研建议。四是加强审计协调配合。加强与上级审计部门及管委会内部各单位之间的沟通,配合做好市教育领域政府投资项目建设管理专项审计工作等。

(三)强化政治引领,做党纪学习教育的“排头兵”。强化从严治党,做到党风廉政建设和审计业务工作同部署、同检查、同落实,不断健全完善全面从严治党主体责任的工作机制。强化廉政教育,突出教育重点,尤其是开展好审计系统的警示案例教育;认真学习贯彻习近平法治思想,并将其运用到审计工作中,做到依法文明开展审计;组织集中学习二十届三中全会精神、《党纪处分条例》及党纪学习相关会议精神。截至12月,共开展党员大会7次,支部书记讲党课4次,主题党日活动17次,其中党的纪律学习和警示教育6次。

二、工作中存在问题

通过总结,我们也看到目前审计工作中存在的问题:一是机构定位与工作要求有矛盾,作为内审机构,市审计局对功能园区的业务指导、公文传递、信息传达均没有畅通的渠道,导致区审计有“闭门造车”之感,与实际履行区县审计的职责要求差距大;二是审计任务与审计力量有矛盾,根据职责范围内单位五年审一次的要求,明年的财经审计任务在现状基础上需翻番,审计力量会严重跟不上;三是审计措施和手段未能与时俱进,在目前普遍采用大数据审计、大量应用信息系统的情况下,我区仍依靠传统资料送审模式,审计效率和效果比较低下。

三、2025年工作思路

2025年,审计中心将继续认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,围绕党工委、管委会世界一流高科技园区和“四个地”建设目标,正视并努力克服存在问题,充分发挥审计监督和服务职能,护航高新区高质量发展。重点做好以下几个方面:

(一)科学谋划,合理制定年度审计计划。紧紧围绕管委会工作重点及“五年审一次”原则,坚持“项目为王”理念,把立项当课题来研究,强化综合考量和分析研判,统筹考虑年度审计项目计划的整体性、系统性,全年预计安排财经审计项目十个以上,尝试将部分重点建设项目竣工决算纳入审计计划。

(二)精准发力,全面实施年度各类审计项目。一是围绕促进财政政策提质增效,扎实开展财政财务审计,聚焦提高财政资金配置效率和使用效益、加强财政资源统筹等目标。二是围绕经济责任落实,认真开展领导干部经济责任审计,紧盯财政资金分配、国有资产运营、公共资源交易等重要领域、重点行业和关键环节。三是围绕审计职能定位,找准建设项目审计重点,切实提高建设项目的投资绩效。

(三)紧盯整改,强化审计监督质效。一是严格督促被审计单位全面整改审计查出的问题,认真研究落实审计提出的意见建议。对审计查出问题的整改情况开展跟踪督促检查,防止敷衍整改、虚假整改,推动有关单位举一反三,完善制度机制。二是对审计发现的具有普遍性、倾向性和苗头性的问题,深入研究问题的特点、规律和趋势,分析可能存在的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,对被审计单位和相关主管部门分别提出整改意见,着力推动源头治理,促进防患于未然。三是将重大问题整改情况等向党工委汇报,将审计整改工作纳入管委会督考,确保整改成果经得起检验。

(四)内外兼修,全方位锻强审计能力。一是加强与市审计局的沟通联系,争取支持,建立常规的公文传递、信息通达机制,功能区的业务指导和培训享受区县待遇。二是高度重视审计队伍建设,认真贯彻“提升政治能力、夯实专业能力、培养职业精神、严守纪律规矩”4方面要求,坚持三大素质提升工程,通过专业学习和审计实践“两条跑道”,在项目审计中学政策、学专业,做到学以致用,不断提升职业素养和专业能力。三是推进审计业务信息化,加强与相关部门沟通,获取相关数据平台和应用系统的访问查询权,掌握全区资产、资源、财务数据等;加强学习交流,探索我区审计应用大数据、整改系统等事项。