索引号 11330204662085904Y/2018-17487
主题分类: 财政
文号:
发布机构: 新明街道
公开方式 主动公开
成文日期: 2018-05-28
组配分类: 部门预算(已归档)
公开范围: 面向全社会
索引号: 11330204662085904Y/2018-17487 主题分类: 财政
文号: 发布机构: 新明街道
成文日期: 2018-05-28 公开方式: 主动公开
组配分类: 部门预算(已归档) 公开范围: 面向全社会

宁波市鄞州区新明街道办事处2018年部门预算

  一、宁波市新明街道办事处概况
  (一)主要职能
  1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,深入推进区域化党建,全面推行社区大党委制,增强基层党组织的政治属性和服务功能。
  2.服务经济发展。优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。
  3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。协助管委会有关职能部门做好城区规划、建设、管理和土地管理工作。
  4.实施综合管理。科学设置管理网格,对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作,承担组织领导、综合协调和监督检查职能。
  5.统筹辖区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
  6.动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民和社会组织等社会力量参与社区治理,引导驻辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为社区发展服务。
  7.指导基层自治。指导社区工作,加强思想、组织、制度建设,及时反映居民的意见建议和要求;动员社会力量参与社区治理;开展精神文明建设,抓好社区文化建设。
  8.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
  9.承办高新区(新材料科技城)党工委、管委会交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,新明街道办事处部门预算包括:街道本级预算、街道所属四个城市社区预算。
  二、新明街道办事处2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于新明街道办事处2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,新明街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算11593.23万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出 、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。
  (二)关于新明街道办事处2018年收入预算情况说明
  新明街道办事处2018年收入预算11593.23万元,其中:一般公共预算拨款收入 11593.23万元,占100 %。
  (三)关于新明街道办事处2018年支出预算情况说明
  新明街道办事处2018年支出预算11593.23万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1751万元、国防支出14万元、公共安全支出254.48万元、教育支出60万元、科学技术支出3万元、文化体育与传媒支出26.95万元、社会保障和就业支出393.16万元、医疗卫生与计划生育支出203.44万元、城乡社区支出 1131.38万元、资源勘探信息等支出3499.9万元、商业服务业等支出3500万元、住房保障支出255.92万元、其他支出500万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出 1677.19万元,日常公用支出148.15万元,项目支出 9767.89万元。
  (四)关于新明街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  新明街道办事处2018年财政拨款收支预算 11593.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11593.23万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1751万元、国防支出14万元、公共安全支出254.48万元、教育支出60万元、科学技术支出3万元、文化体育与传媒支出26.95万元、社会保障和就业支出393.16万元、医疗卫生与计划生育支出203.44万元、城乡社区支出 1131.38万元、资源勘探信息等支出3499.9万元、商业服务等支出3500万元、住房保障支出255.92万元、其他支出500万元。
  (五)关于新明街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  新明街道办事处2018年一般公共预算当年拨款11593.23万元,比2017年执行数增加5951.22万元,主要原因一是街道2017年的税收总收入及一般公共预算收入均大幅度增长导致2018年企业扶持资金的兑现额度增加;二是新的经济政策规定,上年缴税额500万元以上的企业当年可按季度兑现企业扶持政策;三是街道搬迁新大楼物业管理费增加;四是增加两个社区新办公楼装修项目。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出 1751万元,占15.1%;国防支出14万元,占0.1%;公共安全支出254.48万元,占2.2%;教育支出 60万元,占0.5%;科学技术支出3万元,占0%;文化体育与传媒支出 26.95万元,占0.2%;社会保障和就业支出393.16万元,占3.4%;医疗卫生与计划生育支出 203.44万元,占1.8%;城乡社区支出1131.38万元,占9.8%;资源勘探信息等支出3499.9万元,占30.2%;商业服务业等支出3500万元,占30.2 %;住房保障支出255.92万元,占2.2%;其他支出500万元,占4.3%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出-人大事务-行政运行42.2万元,比2017年执行数减少1.45万元,下降3.32%,主要原因是2018年缴纳的社保金预算安排其他科目。
  (2)一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务4.52万元,比2017年执行数减少4.56万元,下降50.22%,主要原因是2017年开展了人大换届工作。
  (3)一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务 3万元,比2017年执行数增加1.95万元,增长185.71%,主要原因是2018年度开展优秀建议、调研文章的表彰奖励。
  (4)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行388.16万元,比2017年执行数减少344.92万元,下降47.05%,主要原因是2018年事业编制的人员经费安排其他预算科目。
  (5)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务430.6万元,比2017年执行数增加177.22万元,增长69.94%,主要原因一是2017年街道搬入新办公大楼采购办公设备及家俱等;二是街道新办公大楼的物业管理人员增加,物业费增长。
  (6)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务10万元,比2017年执行数增加2万元,增长25%,主要原因是2018年搬入新办公大楼购置新食堂的易耗品。
  (7)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行456.36万元,2017年预算安排行政运行科目, 2018年按人员性质分开安排预算科目。
  (8)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出195.86万元,2017年预算未安排此科目, 2018年统一将其他人员的劳务费预算安排本科目。 
  (9)一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务6万元,比2017年执行数增加2.84万元,增长89.87%,主要原因是2018年安排的业务培训的内容及参加对象均增加。
  (10)一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务 2.5万元,比2017年执行数增加0.42万元,增长20.19%,主要原因是年底评优评先进名额略增加。
  (11)一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务 1.7万元,比2017年执行数增加0.49元,增长40.5%,主要原因是2018年开展廉政教育进学校活动。
  (12)一般公共服务支出-商贸事务-招商引资10万元,比2017年执行数增加4.4万元,增长78.57%,主要原因是2018年出省招商引资的力度加强。
  (13)一般公共服务支出-商贸事务-事业运行56.16万元,比2017年执行数增加8.45万元,增长17.71%,主要原因是人员略增加。
  (14)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务38.5万元,比2017年执行数增加11.33万元,增长41.7%,主要原因是街道总工会上缴上级工会经费额度增加。
  (15)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出9.25万元,比2017年执行数增加0.45万元,增长5.11%,主要原因是2018年街道开展志愿者活动规模扩大。
  (16)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行42.2万元,比2017年执行数减少44.05万元,下降51.07%,主要原因是2018年缴纳的社保金预算安排其他科目。
  (17)一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务54万元,比2017年执行数增加44.43万元,增长464.26%,主要原因是2018年建设党群商宇港湾。
  (18)国防支出-国防动员-兵役征集 5万元,比2017年执行数增加1.14万元,增长29.53%,主要原因是2018年开始征兵体检的费用及医疗组补贴均由街道自行承担。
  (19)国防支出-国防动员-民兵9万元,比2017年执行数增加3.06万元,增长51.52%,主要原因是新办公大楼武装仓库的整修。
  (20)公共安全支出-公安-行政运行28.77万元,比2017年执行数减少44.72万元,下降60.85%,主要原因是2018年此科目安排行政编制人员经费,事业编制人员经费安排其他科目。
  (21)公共安全支出-公安-一般行政管理事务47万元,比2017年执行数增加36.05万元,增长329.22%,主要原因是2018年街道开展社会稳定评估机制及法治政府的建设。
  (22)公共安全支出-公安-事业运行83.65万元,2017年预算未安排此科目,2018年事业编制人员经费安排此科目。
  (23)公共安全支出-公安-其他公安支出36万元,与2017年执行数一致。
  (24)公共安全支出-司法-基层司法业务17万元,比2017年执行数增加1.46万元,增长9.4%,主要原因是2018年司法所建立联调中心。
  (25)公共安全支出-司法-普法宣传3.5万元,比2017年执行数增加1.5万元,增长75%,主要原因是2018年司法所建设法制公园。
  (26)公共安全支出-司法-事业运行28.06万元,比2017年执行数增加减少24.26万元,下降46.37%,主要原因是2018年缴纳的社保金预算安排其他科目。
  (27)公共安全支出-司法-其他司法支出10.5万元,比2017年执行数增加减少4.3万元,下降29.05%,主要原因是2018年街道法律顾问费由区司法局统一支付。
  (28)教育支出-进修及培训-培训支出25万元,比2017年执行数增加16万元,增长177.47%,主要原因一是2017年因工作原因街道组织了第一批的素质培训;二是2018年参训的对象增加。
  (29)教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出17万元,与2017年执行数一致。
  (30)教育支出-其他教育支出-其他教育支出18万元,2017年预算未安排此科目,主要原因是2018年街道开展校地产学研项目合作。
  (31)科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出3万元,2017年预算未安排此科目,主要原因是2018年安排了街道科协工作经费。
  (32)文化体育与传媒支出-文化-群众文化 5万元,比2017年执行数增加1万元,增长25%,主要原因是2018年社管中心举办中秋晚会。
  (33)文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出20万元,2017年预算未安排此科目,主要原因是2018年开展党群活动中心及廉政文化建设。
  (34)文化体育与传媒支出-体育-群众体育1.95万元,比2017年执行数减少1.01万元,下降34.12%,主要原因是全民健身路径维修的部分资金由区社管局承担。
  (35)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行62.81万元,比2017年执行数减少27.73万元,下降30.63%,主要原因是2018年缴纳的社保金预算安排其他科目。
  (36)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务12.5万元,比2017年执行数增加7.15万元,增长133.64%,主要原因是2018年社管中心开展新的服务大厅建设工作。
  (37)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察53万元,比2017年执行数增加52.57万元,增长12225.58%,主要原因是按规定街道必须每年预算安排欠薪准备金。
  (38)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务47.5万元,比2017年执行数减少增长21.21万元,增长80.68%,,主要原因是工作人员增加。
  (39)社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务 16.5万元,比2017年执行数减少4.63万元,下降21.91%,主要原因是居家养老专项经费由区社管局下拨。
  (40)社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设27.69万元,比2017年执行数减少37.81万元,下降57.73%,主要原因是2018年不安排社会治理创新考核经费。
  (41)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.87万元,比2017年执行数增加36.33万元,增长41.98%,主要原因是2017年度预算安排机关单位基本养老保险缴费标准尚未明确。
  (42)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出49.15万元,比2017年执行数增加14.54万元,增长42.01%,主要原因是2017年度预算安排机关单位职业年金缴费标准尚未明确。
  (43)社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利1.14万元,比2017年执行数减少1.86万元,下降62%,主要原因是慈善工作经费由区慈善总会下拨。
  (44)医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出30万元,2017年预算未安排此科目,主要原因是2018年街道实施滨江社区卫生服务站临时房建设项目。
  (45)医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务39.55万元,比2017年执行数增加21.55万元,增长119.72%,主要原因是2018年除四害消杀服务外包项目的经费由于服务范围、对象的增多,以及服务频率的增强而增加。
  (46)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构11.3万元,比2017年执行数增加0.32万元,增长2.91%,与2017年执行数基本持平。
  (47)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务1.81万元,比2017年执行数增加0.06万元,增长3.43%,与2017年执行数基本持平。
  (48)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出50.2万元,比2017年执行数增加40.2 万元,增长402%,主要原因是根据甬高新[2008]76号文件规定,2017年最后一年执行放弃再生育奖励政策,一次性申请奖励经费。
  (49)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55.22万元,比2017年执行数增加53.18万元,增长2606.86%,主要原因是2018年开始行政人员的单位部分医疗需缴纳。
  (50)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.36万元,比2017年执行数减少1.95万元,下降11.27%,与2017年执行数基本持平。
  (51)城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31.27万元,比2017年执行数减少21.44万元,下降40.68%,主要原因是2018年缴纳的社保金预算安排其他科目。
  (52)城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务38.5万元,比2017年执行数减少6.84万元,下降15.09%,主要原因是2017年实施了垃圾分类整治工程。
  (53)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出62.69万元,2017年预算未安排此科目,2018年安排相关工作人员的人员经费及公用经费。
  (54)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出998.92万元,比2017年执行数增加678.92万元,增长212.16%,主要原因一是2018年预算安排了新晖、明珠社区新办公大楼装修项目;二是2018年街道开展城市综合改造工程项目。
  (55)资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务6万元,比2017年执行数增加0.62万元,增长11.52%,与2017年执行数基本持平。
  (56)资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出10万元,比2017年执行数增加1.81万元,增长22.1%,主要原因是2017年度按实际查管的企业户数支付第三方服务费。
  (57)资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出353.9万元,主要原因是2017年国有公司的项目经费安排其他科目。
  (58)资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务6万元,比2017年执行数增加1.66万元,增长38.25%,主要原因是2018年企业座谈会及经济工作会议的规模扩大。
  (59)资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项324万元,比2017年执行数增加73.38万元,增长29.28%,主要原因一是街道2017年的税收总收入同比增长51.1%,一般公共预算收入同比增长52.1% ;二是由于税收增长导致2018年企业扶持资金的兑现额度大幅度增加;三是新的经济政策规定,上年缴税额500万元以上的企业当年可按季度兑现企业扶持政策。
  (60)资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出1900万元,比2017年执行数增加901万元,增长90.19%,主要原因一是街道2017年的税收总收入同比增长51.1%,一般公共预算收入同比增长52.1% ;二是由于税收增长导致2018年企业扶持资金的兑现额度大幅度增加;三是新的经济政策规定,上年缴税额500万元以上的企业当年可按季度兑现企业扶持政策。
  (61)资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出900万元,比2017年执行数增加700万元,增长350%,主要原因一是街道2017年的税收总收入同比增长51.1%,一般公共预算收入同比增长52.1% ;二是由于税收增长导致2018年企业扶持资金的兑现额度大幅度增加;三是新的经济政策规定,上年缴税额500万元以上的企业当年可按季度兑现企业扶持政策。
  (62)商业服务等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出3500万元,比2017年执行数增加1900万元,增长118.75%,主要原因一是街道2017年的税收总收入同比增长51.1%,一般公共预算收入同比增长52.1% ;二是由于税收增长导致2018年企业扶持资金的兑现额度大幅度增加;三是新的经济政策规定,上年缴税额500万元以上的企业当年可按季度兑现企业扶持政策。
  (63)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金160.95万元,比2017年执行数增加32.45万元,增长25.25%,主要原因是2018年7月基数调整。
  (64)住房保障支出-住房改革支出-提租补贴1.25万元,比2017年执行数减少0.16万元,下降11.35%,与2017年执行数基本持平。
  (65)住房保障支出-住房改革支出-购房补贴93.73万元,比2017年执行数减少12.72万元,下降11.95 %,与2017年执行数基本持平。
  (66)其他支出-年初预留 300万元,2017年未安排此项目。主要原因一是补发街道2017年7月起增补20%的经济收入;二是补缴老职工的住房公积金基数数10%;三是补缴事业编制人员一次性补缴基本养老保险及职业年金。
  (67)其他支出-其他支出-其他支出200万元,2017年未安排此项目。主要原因是2018年街道开展整体文化建设工程。
  (六)关于新明街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明
  新明街道办事处2018年一般公共预算基本支出 1825.34万元,其中:人员经费1677.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费148.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (七)关于新明街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
  新明街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于新明街道办事处2018年一般公共预算”三公“经费预算情况说明
  新明街道办事处2018年”三公“经费预算21万元,比上年预算数下降27.59%。其中:
  1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费预算 5万元,其中因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算12万元,主要用于接待客商进行公务按规定开支的交通、用餐、住宿等支出。2018年比上年预算数下降40%,减少原因是按照2017年公务接待费的执行数核减 。
  3.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算4万元,主要用于街道办事处公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2018年与上年预算数持平。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年街道办事处的机关运行经费财政拨款预算148.15万元。较2017年预算数减少12.48万元,下降8%。
  2.政府采购情况
  2018年新明街道办事处政府采购预算总额838.3万元,其中:政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算378.8万元、政府采购服务预算 423.5万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,新明街道办事处共有车辆1辆。其他用车1辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年新明街道办事处实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算6300万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算6300万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  3.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  4.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的”财政拨款收入“、”专户资金“、”事业收入“、”事业单位经营收入“、”其他收入“、”上年结转“等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  7.一般公共服务支出-人大事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  8.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  11.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在”其他“项级科目 中反映。
  13.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  14.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
  15.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  16.一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  17.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  18.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
  19.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  21.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。
  22.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  23.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
  24.国防支出-国防动员-兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。
  25.国防支出-国防动员-民兵:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
  26.公共安全支出-公安-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  27.公共安全支出-公安-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  28.公共安全支出-公安-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  29.公共安全支出-公安-其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
  30.公共安全支出-司法-基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和”148“法律服务专用电话等支出。
  31.公共安全支出-司法-普法宣传:反映各级司法行政部门用组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
  32.公共安全支出-司法-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  33.公共安全支出-司法-其他司法支出:反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
  34.教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
  35.教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出:反映其他的教育费附加支出。
  36.教育支出-其他教育支出-其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  37.文化体育与传媒支出-文化-群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  38.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
  39.文化体育与传媒支出-体育-群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
  40.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  41.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  42.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。
  43.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务:反映上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  44.社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务:反映老龄事务方面的支出。
  45.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  46.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  47.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  48.社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
  49.医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
  50.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。
  51.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
  52.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:反映计划生育服务支出。
  53.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  54.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  55.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  56.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  57.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  58.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  59.城乡社区支出-其他城乡社区管理事务-其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
  60.资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  61.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
  62.资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出:反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
  63.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  64.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
  65.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
  66.资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出:反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
  67.商业服务等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
  68.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  69.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  70.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  71.其他支出-年初预留:反映有预算分配权的部门年初预留的支出。
  72.其他支出-其他支出-其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  (三)机关运行经费
  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 


附件:附件2 2018年区级部门预算公开表样(新明街道).xls